业务操作柜员岗位职责 一、做好每日营业前的准备工作,维护本岗位机具设备的正常运行,严格执行上岗签到、离岗签退和保密制度;
二、严格执行综合业务系统有关规章制度,认真审核票据,按各项业务操作规程做好对公、储蓄、银行卡、代收代付等金融业务,办理现金和有价证券的收付时坚持自我约束、自我复核,做到核算准确、处理及时,为客户提供优质高效的金融服务; 三、妥善保管领用的现金、有价证券、重要空白凭证,严格按印章管理规定保管使用业务公章、现讫、转讫等业务专用印章及客户印鉴,坚持专人使用、专人负责、专人保管; 四、在领取重要空白凭证时,必须逐份清点核实,若发现凭证有错号、漏号及印刷质量问题,及时整本退回凭证库管员,严禁使用,同时会同坐班主任(或主管会计)查明原因后及时上报阳光村镇银行计划财务部;
五、严格按照人行的《人民币帐户管理办法》的规定,认真查验客户的真实身份证件,正确开立结算帐户,执行业务操作规程的规定,做好客户印鉴的折角验印及挂失、销户等手续;
六、严禁为客户编造证件号码、只折角不验印、为客户填写结算凭证;
七、详细解答客户业务咨询和授理客户帐户的帐务查询,正确使用会计科目;
八、认真审查贷款手续,管理贷款借据并及时进行贷款帐务处理;
九、参与大、小额系统清算,并负责记账,接收小额并打印小额凭证,办理业务必须按照终端提示画面,依照原始凭证录入综合业务系统,不得无凭证记帐,对操作权限以外的业务通过会计主管柜中授权处理;
十、遵守现金管理规定及人民币票样管理与反制度,按规定领用、交接、整点现金,库存超限额及时上交本网点现金库管员,当现金库管员超库时应及时上缴大库;
十一、及时通知客户办理有关业务的回执签收;
十二、对需复核的交易相互实行事中复核,同时审核会计凭证与交易清单有关要素的合法性、真实性、一致性;
十三、办理业务必须坚持现金收入“先收款后记帐”,现金付出“先记帐后付款”,转帐业务“
先记借后记贷”,结算业务他行票据收妥入帐的原则;
十四、每日认真登记经营的手工登记簿,正确完整真实记载各种帐务,对经管的帐簿、单证等按指定妥善保管,做到不丢失、不泄密并及时做好清理、装订工作,按时移交;
十五、日终结平本柜帐务,打印“柜员流水帐”、“碰库清单”等日终结帐表,核对现金、有价证券和重要空白凭证,做到帐款、帐实、帐证相等,库存现金按规定按人清点,双人加锁入库保管;
十六、按科目顺序整理业务凭证,将整理好的交易清单、凭证交主管会计签收审核。